A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
EVA segítség
#26
Állj!

Az Adózás 1 és Adózás 2 az Egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése nevű nyomtatvány része. Ezért mondom, hogy kezdő egyéni vállalkozó nem választhatja az EVA-t, mert a törvény ezt mondja:

" 2. § (1)5 Adóalany az a személy, amely (aki) megfelel az e törvényben meghatározott valamennyi feltételnek, valamint
a) az állami adóhatóságnak bejelenti, hogy az adóévben adókötelezettségeit e törvény rendelkezései szerint teljesíti, vagy
b) az állami adóhatóság e törvény külön rendelkezése alapján az adóévre adóalanyként tartja nyilván.
(2)6 Adóalany lehet:
a) az egyéni vállalkozó;
.....
(3) A (2) bekezdésben meghatározott személy az adóévben akkor lehet adóalany, ha az adóévet megelőző naptári évben és az azt megelőző adóévben
a)7 a magánszemély egyéni vállalkozóként tevékenységét folyamatosan végezte, a..... "

A T103-as nyomtatvány benyújtására majd 2016 végén lesz jogszerűen mód, és EVA alatti adózásra 2017-től.

(Már ha akkor még lesz EVA és a szabály is a mai lesz Big Grin )
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#27
Hello!
A T103-ast kell beküldeni de csak dec 01-22-ig lehet beküldeni hogy 2015-re azt válaszd év közben nem lehet.
Válasz idézéssel
#28
Szia Zsuzsi!
Azért nem találod a megfelelő x-elési lehetőséget, mert az EVA választásához két évi működés szüKséges.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#29
Sziasztok!
Segítséget kérnék egyszerűsített vállalkozás megkezdésének bejelentésével kapcsolatban.
Ugye ÁNYK-n keresztül töltöm ki a megfelelő dokumentumot, és annyi problémám van, hogy nem tudom az Adózás 1. és Adózás 2. űrlapnál mit x-eljek, ha nem KATA adózást választom, csak simán EVA-s leszek, és nappali tagozaton vagyok, tehát nem kell járulékot fizetnem. Ebben az esetben hogyan töltöm ki az említett két űrlapot?
Ha valaki tud segíteni azt megköszönöm!
Üdvözlettel,
Gréta
Válasz idézéssel
#30
Fordítva gondolod Zoli!
A negyedéves befizetlésket kell feltüntetni. A dec. 20-i állapothoz számítják a büntit, ha kell. Ne variálj, mert még a bevallás miatt is bírságolhatnak nem csak a feltöltés elmuklasztásáért.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#31
Sziasztok!

1443-at tölteném ki és a előlegek beírásánál azt írom be amít kiszámítok nem a befizettet. A 18. sorba mit kell írnom az éves bevétel 90%-át?
Amit befizetett azt be sem kell írnom?

Előre is köszönöm a válaszokat!
Válasz idézéssel
#32
Szia!
Csak akkor kell 36 ha előleget fizet, mert akkor figyelembe kell venni a már kifizetett előleget jóváhagyáskor.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#33
Sziasztok!

EVA-s osztalékelőleg ill. jóváhagyott osztalék kifizetéssel kapcsolatban kérnénk szépen egy kis segítséget.

Az ügyfelünktől mi egy jegyzőkönyvet kapunk, amiben is osztalékelőlegként megmondják mennyit tudnak kifizetni, amit eddig az előző könyvelő ekképpen könyvelt:
4931/476

A banki kiegyenlítése: 476/384

Ugyanakkor én nem látok 36-t sehol mint tulajdonosokkal szembeni követelés, pedig annak is lennie kellene, nem?
Válasz idézéssel
#34
Szia Ica. Én már elküldtem a 1443-okat, a verzió 1.0 -ahogy most is, s a verzióváltás dátuma is az amit írtál.
Megpróbáltam, most is le tudtam tölteni gond nélkül. Nem tudom más hogy szokta, nekem a "gépesem" azt ajánlotta hogy a "További lehetőségek" alatti módon telepítsem az új nyomtatványokat, elkerülendő azt a gondot hogy esetleg szakadozik a net, s azért nem sikerül. Ha nem úgy csináltad, esetleg próbáld meg, hátha célhoz érsz.
Válasz idézéssel
#35
Sziasztok

Most akartam letölteni a 1443 EVA nyomtatványt , de nem tudom. Az a feltünő, hogy a nyomtatvány verzió váltásához
2014.01 hó van irva.

A 1453 új verzióját amely most jelent ,azt tudtam frissiteni.

Mi lehet az ok?????

iCA
Válasz idézéssel
#36
Köszi hogy hozzászóltál, de nem ez volt a gond. A NAV gyagyás már megint és ilyesztgetik az embert. A H betű akkor kell szerintem, ha évközbe tér át és akkor nem kell ugyebár a feltöltési se... Na mindegy.
Ma megjött az üzenet , hogy minden oké a bevallást feldolgozták és jó volt úgy ahogy küldtem. :wink:
" A könyvelő a modern világ sámánja..."
Válasz idézéssel
#37
Hello!
Akkor az be lett jelentve dec 20.ig hogy jövőre nem lesz evás,és oda H jelzés kell meg kellett volva dec 20.ig előleget feltölteni az éves fizetendő eva mértékig azért jelez hogy hol az előleg.
Válasz idézéssel
#38
Sziasztok ! Végignéztem a hozzászólásokat, de nem találtam hasonlót a problémámhoz, ha esetleg mégis volt valakinek ilyesmi vagy van ötletetek segitsetek légyszi :

EVA-s cégem 2015.01.01-től bejelentkezett Katába Evaból ki. Meg is jött a visszaigazolás.
Most beadtam neki a 1443 bevallást , erre küldtek egy hibaüzenetet, hogy a bevallás elején bevallás tipusa H lehet SBANK-ba tartozó adóalanynál ha a megszünési ok : 101,102.103.104 st... számok. Hibakód:M919

Tudja valaki mi az az SBANK???

Szerintem valami hiba van a nyomtatvánnyal meg megint megy a NAV részéről az értetlenkedés, de persze nem tudok senkit elérni. Ez a H betüs jelölés a bevallás tipusára akkor kellene, ha évközbe tért volna át a KATA-ba szerintem. Ha most jelölöm, akkor pirossal hibát is üzen , hogy a dec.20.-i előleg üres vagy nulla. Az nem is zavarja a programot , hogy nulla van beirva , mivel nem is volt feltöltési kötelezettsége mert számlázás is csak III.negyedévbe volt.
Hát érdekes. Ha esetleg volt valakinek ilyen évvégi áttérése, vagy tapasztalata kérem irjon.
" A könyvelő a modern világ sámánja..."
Válasz idézéssel
#39
Egy megerősítés jól jönne!
Üdv.

Tamás
Válasz idézéssel
#40
Akkor meg tudod Te . :lol:
" A könyvelő a modern világ sámánja..."
Válasz idézéssel
#41
2006-ban vagy előtte beszerzett tárgyi eszközök! Nem ingatlan, így a megfigyelési időszak is lejárt (5 év), már ha volt ezekre! Az EVA meg tartalma az ÁFÁ-t. Az EVA alá belépésnél az utolsó évben beszerzett eszközök ÁFÁ-ját arányosítva lehetett visszaigényelni!
Üdv.

Tamás
Válasz idézéssel
#42
Szerintem nem egyértelmű , inkább járd körbe ...
" A könyvelő a modern világ sámánja..."
Válasz idézéssel
#43
Ugye jól tudom, hogy az EVÁ-s adóalanynak nem kell olyan tárgyi eszköz után ÁFÁ-t fizetni, amit még az EVÁ-s időszaka előtt szerzett be, és az ÁFÁ-ját visszaigényelte? Természetesen az EVÁ-t megfizeti a vételár után!
Üdv.

Tamás
Válasz idézéssel
#44
Hello!
Ha a számla kelte 2015:

2014-re
391-911 bevétel 10%

2015-re
911-391 vissza
311-911 számla könyvelése a teljes bevétel
311-467 áfa ha van
Válasz idézéssel
#45
azt hiszem értem! Akkor még azt szeretném tudni, hogy melyik ez az 'előre kifizetem, de 15-ben teljesül' dolog.
Pl az, ha a kiállítás dátuma 14 december, a teljesítés meg 15 január?
Válasz idézéssel
#46
Gondold végig!
A teljesség elve azt kívánja, hogy ami 14-es teljesítés, az a 14-es beszámolóba és adóalapba legyen bent. Ha lekönyveled a 9-esbe és elhatárolod, azt teszed, hogy a teljesítést is 15-ben feltételezed. Amit Te könyvelsz, az az előre kiviyetett, de 15-ben teljesített dolgokra igaz.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#47
Nagyon köszi! Még megkérhetlek, hogy magyarázd el nekem, miért?! Valami értelmeset szeretnék mondani a cégvezetőnek Smile
Válasz idézéssel
#48
Jól érted!
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#49
Kettős könyvvitelt vezető cégről van szó. Szóval úgy képzeltem, hogy 2014-re lekönyvelem: 311-91, aztán a 90%-át elhatárolom: 91-481. Így a nem teljesült 90% nem fog EVA alapot képezni 2014-re. 2015-ben pedig feloldom az elhatárolást, és az idei évben adóznak majd utána.
Ha jól értem Gugu amit írsz, akkor ez így hibás.
Válasz idézéssel
#50
Szia!
Abban az esetben, ha az Szt alá tartozó cégről beszélünk nemcsak lehet, hanem kell is átmenő tételt könyvelni. Ha a teljesítés megtörtént, a partner elismerte akkor szabvány szerint 311-91,92, vagy nem szabványosan 39-91,92. Ez nem csak a beszámolóba kerül bele, hanem a bevétel EVA alapot képez.
Teljesen más eset, ha az u.n. pénzforgalmi könyvelése, vagy akár csak bevétel nyilvántartása van a cégnek. Ez esetben természetesen hiába történt meg a teljesítés 14-ben akkor is 15-ös bevétel és adóalap is.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég